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盐城市大丰区审计局关注大丰中医院内部管理制度建立及执行情况

盐城市大丰区审计局在大丰中医院运行情况专项审计调查中,重点关注医院综合改革中现代管理制度建立及执行情况。审计发现,大丰中医院内部管理制度不够健全,药品及库存物资、固定资产、工程项目等管理制度未建立,存在药品、医用耗材、医疗设备等采购以及工程项目建设管理不规范等问题。

针对审计发现问题,大丰区审计局建议大丰中医院建立相关内部管理制度,填补制度空白,全面实施预算绩效管理,强化成本核算与控制,加强消耗关键环节的流程管理。大丰中医院高度重视审计发现问题,及时采纳审计建议,建立20项内部管理制度,涉及财务会计、预算绩效、成本核算、药品及库存物资、固定资产、工程项目等管理内容,进一步规范财务核算、资产采购及项目建设管理行为,同时加强预算管理,提高管理人员的成本效益意识以及参与经济管理的自觉性和主动性。(赵文华)

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